职位描述
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岗位职责:
1. 负责集团内部控制体系的完善,梳理相关风险点及控制要求,建立内部控制相关流程文件。开展内控审计工作,建立内控建设的管理制度体系。
2. 对各部门及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,梳理流程,提出合规建议。
3. 针对关键业务环节建立管理风险评价系统,制定具有预防产生管理风险的书面业务程序,必要时针对舞弊风险开展调查,保证内部控制体系的健全性、合理性和有效性,实施内控培训,进行内控宣传。识别并管理公司风险点,能够提出长期、短期合理的风险管理方案,建立企业风险库管理。
4. 参与新业务模式的设计评估,识别其中关键风险点和薄弱环节。
5. 风险管理,对公司各项风险状况及实施风险识别、计量、监测和管理的适用性和有效性, 出具《风险评估报告》。
6. 财务审计,对公司各项会计记录、财务报告和其他管理信息的真实性、准确性可靠性进行审计。
7. 各项资产的管理、运营、处置情况和效果。
8. 开展各类经营审计、离任审计及专项审计工作。
9. 运营及流程审计,对经营管理的合规性、部门履职情况以及各管理部门的管理效果和效率。
10. 监督并跟踪外部审计发现问题的整改情况,实施后续审计工作。
岗位要求:
熟悉公司各环节业务,5年或以上中大型企业(1000人以上规模)审计或内控工作经验,其中2年以上大型企业任职管理或财务工作经验;熟练开展财务内控、采购内控或者能熟练掌握九大循环其中6个以上模块的操作。掌握五部委颁发的内部内控评价、内控、操作指引,熟悉萨班斯法案,熟练掌握各循环的关键控制点。
上班地址:广东省开平市翠山湖新区城南三路开平市任达电器实业有限公司
1. 负责集团内部控制体系的完善,梳理相关风险点及控制要求,建立内部控制相关流程文件。开展内控审计工作,建立内控建设的管理制度体系。
2. 对各部门及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,梳理流程,提出合规建议。
3. 针对关键业务环节建立管理风险评价系统,制定具有预防产生管理风险的书面业务程序,必要时针对舞弊风险开展调查,保证内部控制体系的健全性、合理性和有效性,实施内控培训,进行内控宣传。识别并管理公司风险点,能够提出长期、短期合理的风险管理方案,建立企业风险库管理。
4. 参与新业务模式的设计评估,识别其中关键风险点和薄弱环节。
5. 风险管理,对公司各项风险状况及实施风险识别、计量、监测和管理的适用性和有效性, 出具《风险评估报告》。
6. 财务审计,对公司各项会计记录、财务报告和其他管理信息的真实性、准确性可靠性进行审计。
7. 各项资产的管理、运营、处置情况和效果。
8. 开展各类经营审计、离任审计及专项审计工作。
9. 运营及流程审计,对经营管理的合规性、部门履职情况以及各管理部门的管理效果和效率。
10. 监督并跟踪外部审计发现问题的整改情况,实施后续审计工作。
岗位要求:
熟悉公司各环节业务,5年或以上中大型企业(1000人以上规模)审计或内控工作经验,其中2年以上大型企业任职管理或财务工作经验;熟练开展财务内控、采购内控或者能熟练掌握九大循环其中6个以上模块的操作。掌握五部委颁发的内部内控评价、内控、操作指引,熟悉萨班斯法案,熟练掌握各循环的关键控制点。
上班地址:广东省开平市翠山湖新区城南三路开平市任达电器实业有限公司
工作地点
地址:江门开平市开平市任达电器实业有限公司
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职位发布者
HR
深圳市宝安任达电器实业有限公司
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机械制造·机电·重工
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公司规模未知
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公司性质未知
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深圳是宝安区石岩街道办任达科技园